
หนังสือปกอ่อน
฿ 315.00
350.00
ประหยัด 10 %
Barcode : 9786166297737
ISBN : 9786166297737
ขนาด ( w x h ) : 0 x 0 mm.
จำนวนหน้า : 0 หน้า
ปีพิมพ์ : 1 / 2568
หมวดหนังสือ : การบัญชี/ระบบบัญชี
เนื้อหาภายในเล่มปรับปรุงตามพัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในเรื่องกรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในฉบับล่าสุด (IPPF 2024) การกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการใช้เทคโนโลยีกับงานตรวจสอบภายใน
หนังสือการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทางบัญชี หรือผู้สนใจทั่วไป เนื้อหาภายในเล่มตรงตามหลักสูตรปริญญาตรีทางบัญชีของทุกสถาบันการศึกษา ซึ่งสอดคล้องตามขอบเขตเนื้อหาที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
เนื้อหาภายในเล่ม แบ่งออกเป็น 3 หมวดใหญ่ รวม 10 บท พร้อมภาคผนวกหมวดที่ 1 สภาพแวดล้อมของการตรวจสอบภายใน มี 4 บท ประกอบด้วยการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงขององค์กร การควบคุมภายในและภาพรวมการตรวจสอบภายใน
หมวดที่ 2 กระบวนการตรวจสอบภายใน มี 3 บท ประกอบด้วย การวางแผนงาน
ตรวจสอบภายใน หลักฐานและเทคนิคการตรวจสอบภายใน และการรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบภายใน
หมวดที่ 3 มี 3 บท ประกอบด้วย การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ด้านต่างๆ เทคโนโลยีสารสนเทศและการตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบการทุจริตและการบัญชีนิติวิทยาศาสตร์
ภาคผนวก มี 2 บท ประกอบด้วย กรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน และการจัดองค์การและการบริหารงานตรวจสอบภายใน